Опубликован: 22.05.2016 | Уровень: для всех | Доступ: платный
Лекция 6:

Показатели, характеризующие объем продукции предприятия

< Лекция 5 || Лекция 6: 12 || Лекция 7 >

Задания к анализу ситуаций

Задание 6.1

На основании данных табл. 6.1 рассчитать, проанализировать и дать общую аналитическую оценку работы предприятия. Провести диагностику состояния предприятия с позиций эффективности функционирования на рынке.

Задание 6.2

На основании данных табл. 6.2 рассчитать, проанализировать и провести диагностику показателей объема производства, выпуска и продажи продукции; указать возможные причины отклонений в темпах роста взаимосвязанных показателей, последствия отклонений с позиций финансовой стабильности предприятий.

Задание 6.3

На основании данных табл. 6.3 рассчитать, проанализировать и провести диагностику динамики произведенной продукции с позиций прогнозирования роста эффективности предприятия.

Задание 6.4

На основании данных табл. 6.4 рассчитать, проанализировать и дать оценку выполнения плана по номенклатуре выпущенной продукции. Указать возможные внутренние и внешние причины и последствия нарушений плановой структуры ассортимента. Расчет произвести способами наименьшего и среднего процента ассортиментности. Провести диагностику ассортимента продукции с позиций стабильности и конкурентоспособности предприятия.

Задание 6.5

На основании данных табл. 6.5 определить ритмичность выпуска продукции по дням и декадам месяца, рассчитать коэффициент ритмичности, проанализировать и провести диагностику работы предприятия, стабильного ритма производства. Указать возможные причины и последствия неритмичной работы. Провести диагностику деловой активности персонала по реализации заданного ассортимента продукции.

Задание 6.6

На основании исходных данных табл. 6.6 рассчитать величину влияния на изменение объема продукции следующих факторов:

  1. численности рабочих и производительности;
  2. численности рабочих, количества отработанных человекодней, человеко-часов, среднечасовой производительности;
  3. ассортимента, излишка (недостатка) рабочей силы, простоев рабочих, отклонений от нормальных условий работы, отклонений от запланированного процента невыходов, отклонений от запланированного процента выполнения действующих норм выработки, сверхурочных работ, брака в производстве, использования основных рабочих на внепроизводственных работах, внедрения новой техники и других мероприятий НТП.

Дать аналитическую оценку факторам. Определить возможные резервы увеличения производства продукции с указанием мероприятий по задействованию выявленных резервов. Результаты расчетов показать в табл. 6.7, 6.8. Сделать диагностику возможностей предприятия по увеличению объема продукции и составить прогноз возможных изменений. Использовать форму табл. 8.6.

Задание 6.7

На основании данных табл. 6.9 по индивидуальным вариантам рассчитать, проанализировать и дать аналитическую оценку следующих факторов, повлиявших на изменение выпуска продукции:

  • ассортимента;
  • излишка (недостатка) рабочей силы;
  • простоев рабочих;
  • отклонений от нормальных условий работы;
  • отклонений от запланированного процента невыходов;
  • отклонений от запланированного процента выполнения действующих норм выработки;
  • сверхурочных работ;
  • брака в производстве;
  • использования основных рабочих на внепроизводственных работах;
  • внедрения новой техники, технических мероприятий, рационализаторских предложений и освоения передовых методов труда;
  • изменения остатков НЗП.

Определить возможные причины и "виновников" действия факторов, изыскать возможные резервы увеличения выпуска продукции и обосновать их мероприятиями. Сделать прогноз роста объема продукции. Результаты расчетов показать, используя табл. 6.9.

Задание 6.8

На основании данных табл. 6.10 рассчитать величину влияния на объем продажи продукции следующих факторов:

  • массы выпуска;
  • изменения оптовых цен на продукцию;
  • изменения остатков продукции, вовлеченной в процесс продажи.

Провести диагностику факторов с позиций нестабильных условий рынка. Определить возможные причины и "виновников" действия факторов, изыскать возможные резервы увеличения объема продажи продукции. Выполнить прогноз роста объема продаж, для чего использовать форму табл. 8.6.

Задание 6.9

На основании данных табл. 6.11 и соответствующих расчетов определить величину влияния на объем продукции изменений плановой структуры в ассортименте выпуска. Расчеты выполнить двумя способами: методом прямого счета по изменению удельного веса каждого изделия в общем выпуске продукции и методом прямого счета по изменению оптовых цен на изделия и их удельных весов.

Выполнить анализ и провести диагностику влияния структурных сдвигов на объем выпуска продукции с позиций внешних и внутренних факторов и деловой активности персонала.

Задание 6.10

На основании данных табл. 6.12 рассчитать величину относительных показателей качества продукции по коэффициентам обновления, сертификации, экспортизации, рекламации, забракованности. Выполнить анализ уровня и динамики перечисленных показателей. Провести диагностику состояния качества выпускаемой продукции с позиций устойчивости функционирования как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Выполнить прогноз возможных управленческих решений, связанных с повышением конкурентоспособности изделий, завоеванием новых сфер рынка (в том числе выходом на мировой рынок) и обеспечивающих повышение эффективности работы предприятия, а следовательно, его стабильное функционирование.

Задание 6.11

На основании данных табл. 6.13 выполнить анализ и провести диагностику динамики качества изделий по эксплуатации их потребителями. Определить уровень конкурентоспособности предприятия и сделать прогноз на перспективу с позиций потенциального завоевания новых рынков сбыта или потерь имеющихся.

Задание 6.12

На основании данных табл. 6.14 определить динамику качества продукции в процессе ее изготовления по показателю потерь от брака. Выполнить анализ и дать аналитическую оценку работе предприятия по уровню качества изготовления продукции. Провести диагностику возможностей повышения качества изделий, используя предшествующие аналитические исследования технического уровня и т.д.

Задание 6.13

На основании данных табл. 6.15 выполнить анализ и провести диагностику уровня прогрессивности трех моделей часов с позиций возможности их сертифицирования.

Задание 6.14

Используя практические материалы предприятия и методику обоснования эффективности новой продукции, определить эффективность производства новых видов продукции. Провести анализ и обоснование расчетной величины соотношения затрат и прибыли с фактически сложившимися соотношениями по группе продукции. Провести анализ возможности замены продукта А и других нерентабельных продуктов на новый вид продукции (табл. 6.16).

Задание 6.15

На основании данных, изложенных в табл. 6.1-6.16, а также материалов предшествующих разделов, провести диагностику эффективности производственного потенциала за анализируемый и на прогнозируемый периоды. Определить возможности устойчивого функционирования предприятия на внутреннем рынке, выхода на мировой рынок с позиций качества изделий, их соответствия международным стандартам, а также с позиций роста деловой активности управляющего персонала и специалистов.

Таблица 6.1. Динамика основных экономических показателей производственной деятельности предприятия
Показатель Обозначение Год Темпы роста tф, в %, к
t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t (отчетный) tп t - 1 t - 5
план факт
Объем продажи продукции, всего, тыс. руб. Мр 21 255 21 619 22 560 22 800 23 400 23 220 25 200
в т.ч. с учетом выполнения обязательств по поставкам Мр.п 20 150 20 300 21v400 22 580 23 160 23 220 24 240
Объем произведенной продукции, тыс. руб. Мв 21 600 21 900 23 040 23 560 25 200 26 040 26 400
Объем выпущенной продукции, тыс. руб. Мт 21 400 21 800 22 930 23 280 23 640 23 760 25 200
Численность промышленно-производственного персонала (ППП), человек Рппп 628 628 630 631 632 648 629
в т.ч. основных рабочих Ро 250 250 252 254 255 255 254
Производительность труда одного ППП, руб. Пппп
Фонд оплаты труда ППП, тыс. руб. Зппп 8 450 8 892 9 356 10 710 10 792 11 109 10 929
Средняя заработная плата одного ППП, руб. Зс
Себестоимость выпущенной продукции, тыс. руб. С 20 800 20 410 20 380 21 015 21 387 21 322 23 246
Затраты на 1 руб. выпущенной продукции, коп. S
Средняя стоимость промышленно-производственных фондов, тыс. руб. Ф 21 210 21 640 22 100 23 510 23 000 23 200 23 576
Фондоотдача, руб. f
Прибыль, тыс. руб. п
Рентабельность, % R
Таблица 6.2. Выполнение плана по объему производства, выпуска и продажи продукции
Показатель Обозначение Предшеств. год Отчетный год Фактическое выполнение, %
план факт абс. откл., +/- к плану к предшеств. году
Произведенная продукция, тыс. руб. Мв 25 200 26 040 26 400
Выпущенная продукция, тыс. руб. Мт 23 640 23 760 25 200
Объем продажи продукции, всего, тыс. руб. Мр 23 400 23 220 25 200
в т.ч. с учетом выполнения обязательств по поставкам Мр.п 23 160 23 220 24 240
Таблица 6.3. Динамика и темпы роста произведенной продукции
Показатель Обозначение Год
t - 5 (базисный) t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t
Объем произведенной продукции в стабильных ценах:
  • по плану, тыс. руб.
Мв.п 20 400 21 600 22 800 23 400 24 600 26 040
  • фактически, тыс. руб.
Мв.ф 21 600 21 900 23 040 23 560 25 200 26 400
  • выполнение, %
JM
Продукция, % к плану базисного периода:
  • по плану (план к плану)
  • фактически (отчет к плану)
Продукция, % к выпуску базисного периода (отчет к отчету)
Продукция, % к плану предшествующего периода:
  • по плану (план к плану)
  • фактически (отчет к плану)
Продукция, % к выпуску предшествующего периода (отчет к отчету)
Плановая продукция, % к фактическому выпуску:
  • базисного периода (план к отчету)
  • предшествующего периода (план к отчету)
Таблица 6.4. Анализ ассортимента (номенклатуры) выпускаемой продукции
Изделие Объем выпуска продукции Засчитывается в пределах плана, тыс. руб. Выполнение плана по номенклатуре, %
план, тыс. руб. факт, тыс. руб. выполнение, %
А 3 075 3 000 X
Б 6 300 5 500 X
В 3 420 3 600 X
Г 2 640 2 640 X
Д 544 544 X
Е 2 350 4 500 X
Ж 270 240 X
Л 2 220 2 220 X
М 2 280 2 280 X
Прочие 661 676 X
Итого 23 760 25 200
Таблица 6.5.
Рабочий день Выпуск продукции по дням Выпуск продукции по декадам
ежедневная нарастающим итогом к декадному плану, % к месячному (годовому) плану, %
план факт план факт
1 1 033,2 540,0
2 1 033,2 658,8
5 1 033,2 586,8
6 1 033,2 914,4
7 1 033,2 612,0
8 1 033,2 648,0
9 1 033,2 630,0
10 1 033,2 1 098,0
1-я декада
13 1 033,2 900,0
14 1 033,2 1 047,6
15 1 033,2 1 134,0
16 1 033,2 1 033,2
17 1 033,2 1 040,4
20 1 033,2 1 036,8
2-я декада
21 1 033,2 1 038,0
22 1 033,2 1 638,0
23 1 033,2 1 656,0
24 1 033,2 1 310,4
27 1 033,2 1 368,0
28 1 033,2 1 710
29 1 033,2 1 629,6
30 1 033,2 1 425,6
31 1 029,6 1 544,4
3-я декада
Итого 23 760 25 200
Таблица 6.6. Исходные данные для анализа факторов, повлиявших на изменение объема продукции
Указатель Обозначение План Факт Выполнение плана, %
Объем произведенной продукции:
в оптовых ценах, тыс. руб. М 26 040 26 400
в затратах нормированного времени, тыс. нормо-ч Мч 664,8 650,4
изменение в остатках НЗП, тыс. руб. Мнз.п +252
Численность, человек:
всех работающих ППП Рппп 648 629
основных рабочих Ро 255 254
Производительность труда, тыс. руб.:
одного работающего ППП Пппп
одного основного рабочего Пор
Общее количество отработанных основными рабочими, тыс.:
человеко-дней То 61,5 57,8
человеко-часов to 492,1 451,4
Бюджет рабочего времени:
количество рабочих человеко-часов в отчетном периоде t 2 030 2 030
невыходы на работу, % Кя 10 18
явочное время, человеко-часов tя 1 827 1 665
Выполнение норм выработки, % Jп.н 135 144
Отработано сверхурочно, тыс. чел.-ч to.с х 21,5
Простои рабочих, тыс. чел.-ч to.пp х 49,6
Снижение трудоемкости за счет внедрения мероприятий НТП, тыс. нормо-часов tо.н.т х 204,5
Фонд оплаты труда основных рабочих, тыс. руб.:
всего Зр.о 4 872 4 920
по тарифам и расценкам Зр.о.т 4 429 4 448
Доплата, тыс. руб.:
за отклонение от нормальных условий работы Зу х 49,2
за внепроизводственные работы Зв.н х 23,4
Стоимость брака в нормативной заработной плате, тыс. руб. Зб х 24,6
Среднечасовая нормированная заработная плата, руб. Зн 6,67 х
Таблица 6.7.
Фактор Обозначение Увеличение Уменьшение Возможные резервы, тыс. руб.
сумма, тыс. руб. % к плану сумма, тыс. руб. % к плану
По способу цепных подстановок
1. Численность рабочих Мр
Производительность труда одного рабочего Мп
Итого Сумма M
Результат Мо
2. Численность рабочих Мр
Количество отработанных человеко-дней Мт
Количество отработанных человеко-часов Мt
Среднечасовая производительность Мч
Итого Сумма M
Результат Мо
По способу процентных разниц
Численность рабочих Мр
Количество отработанных человеко-дней Мт
Количество отработанных человеко-часов Мt
Среднечасовая производительность Мч
Итого Сумма M
Результат Мо
Таблица 6.8.
Фактор Обозначение Увеличение Уменьшение Возможные резервы, тыс. руб.
сумма, тыс. руб. % к плану сумма, тыс. руб. % к плану
Всего отклонений от плана Мо
Численность работающих:
  • недостаток (излишек) рабочей силы
Мр
Затраты нормированного времени, связанные с организацией производственного процесса:
  • внедрение новой техники и других мероприятий НТП
Мн.т
Использование рабочего времени, связанное с организацией труда:
  • простои рабочих
Мп.р
  • отклонения от нормальных условий работы
My
  • увеличение невыходов
Мя
  • изменение процента выполнения норм выработки
Мп.н
  • сверхурочные работы
Мс
  • брак в производстве
Мб
  • использование основных рабочих на в непроизводственных работах
Мв.н
Трудовые и стоимостные затраты коллектива, связанные с изменением структуры выпускаемой продукции:
  • влияние ассортимента
Ма
Прочие факторы Мп
Итого Сумма М
Результат Мо
Таблица 6.9. Исходные данные для анализа факторов, повлиявших на изменение объема выпуска продукции
Показатель Обозначение Ед. измерения Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Объем товарной продукции:
  • в оптовых ценах
М тыс. руб. 421,5 422 406 406,7 405 406,7 406 407,2 412 419 413 415 416 416,6
  • в затратах нормированного времени
Мч тыс. нормо-ч 92 92 85,9 86,1 84 85,4 88,8 88,9 88 85,3 88 91,9 91 88,6
Изменение остатка НЗП Мнз.п тыс. руб. - +5 - +7,1 -2,0 +4,1 - +5,0 - +3,0 - +7,1
Численность основных рабочих Ро чел. 340 355 350 364 350 362 350 351 358 353 358 378 368 379
Производительность труда одного рабочего По.р руб. 1 239 - 1 160 - 1 157 - 1 160 - 1 151 - 1 154 - 1 130 -
Общее количество отработанных рабочими человеко-часов to тыс. чел.ч 82,1 77,2 76,7 72,4 75,0 72,1 79,3 74,0 78,6 72,0 78,6 77,2 81,3 75,1
Количество рабочих человеко-часов на одного рабочего в отчетном периоде t чел.ч 175 175 167 167 175 175 175 175 176 176 180 180 165 165
Невыходы на работу Кя % 9,0 19,0 9,0 17,6 9,0 15,3 9,0 17,0 9,0 16,5 9,0 16,0 9,0 17,5
Выполнение норм выработки Jп.н % 112,0 119,2 112,0 119,0 112,0 119,8 112,0 120,1 112,0 118,5 112,0 119,5 112,0 118,0
Отработано сверхурочно to.c чел.ч - 400 - 297 - 500 - 800 - 300 - 300 - 500
Простои рабочих to.пp чел.ч - 6 - 7 - 6 - 11 - 21 - 11 - 9
Снижение трудоемкости за счет мероприятий НТП tо.н.т нормо-ч 478 584 343 549 789 776 680
Фонд оплаты труда рабочих по тарифу и расценкам Зр.о.т тыс. руб. 51,1 50,0 49,0 48,9 46,7 44,9 49,5 50,2 49,8 49,9 49,2 51,2 45,7 44,7
Доплаты:
  • за отклонение от нормальных условий труда
ЗУ руб. - 950 - 650 - 70 - 300 - 100 - 470 - 350
  • за внепроизводственные работы
3в.н руб. - 180 - 180 - 1 490 - 120 - 268 - 192 - 1 050
Стоимость брака в нормативной зарплате Зб руб. - 180 - 114 - 132 - 168 - 139 - 86 109
Показатель Обозначение Ед. измерения Вариант 8 Вариант 9 Вариант 10 Вариант 11 Вариант 12 Вариант 13 Вариант 14
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Объем товарной продукции:
  • в оптовых ценах
М тыс. руб. 416,0 417,0 417,0 420,3 420,0 420,0 420,0 427,0 422,0 424,0 420,0 428,0 424,0 453,7
  • в затратах нормированного времени
Мч тыс. нормо-ч 91,0 89,0 91,0 90,7 92,0 91,0 92,0 92,6 96,0 99,8 95,0 97,9 97,0 103,5
Изменение остатка НЗП Мнз.п тыс. руб. - +7,8 - -4,0 - -2,5 - +1,1 - -7,9 - +9,2 - +5,4
Численность основных рабочих Ро чел. 368 369 368 354 340 347 340 349 349 360 349 366 349 372
Производительность труда одного рабочего По.р руб. 1 130 - 1 133 1 235 - 1 235 1 209 - 1 203 1 215
Общее количество отработанных рабочими человеко-часов to тыс. чел.ч 81,3 74,9 81,3 76,5 82,1 77,4 82,1 77,8 85,7 83,2 84,8 81,7 86,6 86,1
Количество рабочих человеко-часов на одного рабочего в отчетном периоде t чел.ч 166 166 183 183 168 168 184 184 175 175 164 164 175 175
Невыходы на работу Кя % 9,0 16,3 9,0 15,5 9,0 20,6 9,0 21,0 9,0 22,0 9,0 16,5 9,0 15,6
Выполнение норм выработки Jп.н % 112,0 118,8 112,0 118,5 112,0 117,5 112,0 119,0 112,0 120,0 112,0 119,87 112,0 120,2
Отработано сверхурочно to.c чел.ч - 300 500 500 - 498 - 400 - 400 400
Простои рабочих to.пp чел.ч - 17 - 8 - 10 - 9 - 12 - 18 - 6
Снижение трудоемкости за счет мероприятий НТП tо.н.т нормо-ч - 271 2 397 706 2 693 2 138 861 519
Фонд оплаты труда рабочих по тарифу и расценкам Зр.о.т тыс. руб. 50,7 50,1 52,9 53,6 50,1 48,9 51,9 51,2 51,6 52,7 55,0 51,8 56,4 54,8
Доплаты:
  • за отклонение от нормальных условий труда
ЗУ руб. 310 50 - 410 - 110 - 50 - 910 - 220
  • за внепроизводственные работы
3в.н руб. 197 260 127 730 430 208 1 320
Стоимость брака в нормативной зарплате Зб руб. 124 129 - 202 - 190 - 122 - 115 139
Показатель Обозначение Ед. измерения Вариант 15 Вариант 16 Вариант 17 Вариант 18 Вариант 19 Вариант 20 Вариант 21
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Объем товарной продукции:
  • в оптовых ценах
М тыс. руб. 150,0 154,6 158,4 164,9 130,2 132,4 202,2 205,0 165,5 168,0 219,5 228,6 194,0 197,0
  • в затратах нормированного времени
Мч тыс. нормо-ч 25,3 25,6 26,5 27,0 22,4 22,5 34,6 34,9 27,7 28,0 37,2 38,15 29,6 30,0
Изменение остатка НЗП Мнз.п тыс. руб. - +1,8 - -3,2 - +2,8 - -3,0 - -1,6 - +2,4 - + 1,0
Численность основных рабочих Ро чел. 122 119 123 120 112 115 106 103 123 125 185 186 149 144
Производительность труда одного рабочего По.р руб. 1 230 - 1 288 - 1 163 - 1 908 - 1 345 - 1 186 - 840 856
Общее количество отработанных рабочими человеко-часов to тыс. чел.ч 22,6 21,9 23,7 23,5 20,0 19,9 30,9 30,3 24,7 24,1 33,2 32,6 24,8 23,6
Количество рабочих человеко-часов на одного рабочего в отчетном периоде t чел.ч 176 176 176 176 176 176 184 184 184 184 176 176 185 185
Невыходы на работу Кя % 9,8 11,2 10,8 13,2 11,9 13,7 9,0 12,0 10,8 16,4 11,6 13,2 10,3 13,9
Выполнение норм выработки Jп.н % 112,0 117,0 112,0 115,0 112,0 113,0 112,0 115,0 112,0 116,0 112,0 117,0 120,0 127,0
Отработано сверхурочно to.c чел.ч - 600 - 400 - 200 - 500 - 250 - 300 - 400
Простои рабочих to.пp чел.ч - 15 - 15 - 8 - 12 - 8 - 12 - 82
Снижение трудоемкости за счет мероприятий НТП tо.н.т нормо-ч 500 600 400 600 400 470 920
Фонд оплаты труда рабочих по тарифу и расценкам Зр.о.т тыс. руб. 16,3 16,2 17,8 17,2 13,1 12,6 18,3 18,2 17,5 17,9 19,2 19,0 16,0 15,7
Доплаты:
  • за отклонение от нормальных условий труда
ЗУ руб. - 180 - 100 100 - 150 - 150 - 150 - 200
  • за внепроизводственные работы
3в.н руб. 117 120 100 110 105 115 350
Стоимость брака в нормативной зарплате Зб руб. - 97 - 90 60 - 90 - 70 - 60 - 20
Показатель Обозначение Ед. измерения Вариант 22 Вариант 23 Вариант 24 Вариант 25 Вариант 26 Вариант 27 Вариант 28
план факт план факт план факт план факт план факт план факт план факт
Объем товарной продукции:
  • в оптовых ценах
М тыс. руб. 106,5 116,0 22,7 22,8 210,5 211,1 115,5 117,2 77,4 80,0 371,0 377,5 1 560,9 1 578,2
  • в затратах нормированного времени
Мч тыс. нормо-ч 35,5 38,7 36,0 36,2 65,1 64,3 52,9 53,7 25,8 26,7 88,0 85,6 81,1 81,5
Изменение остатка НЗП Мнз.п тыс. руб. - - - -2,2 - -2,9 - - - - - +10,6 - +53,0
Численность основных рабочих Ро чел. 196 198 190 176 366 368 229 224 140 133 211 203 486 475
Производительность труда одного рабочего По.р руб. 5 438 586 119 130 575 573 517 524 347 379 1 758 1 859 3 212 3 323
Общее количество отработанных рабочими человеко-часов to тыс. чел.ч 30,5 30,5 31,6 31,1 56,6 54,9 37,5 22,3 22,0 21,4 67,7 54,9 73,7 66,6
Количество рабочих человеко-часов на одного рабочего в отчетном периоде t чел.ч 175 175 185 185 176 176 170 170 175 175 184 184 173 173
Невыходы на работу Кя % 11,0 12,0 9,4 17,6 13,2 14,8 12,9 16,7 10,5 12,9 9,8 11,0 11,8 15,9
Выполнение норм выработки Jп.н % 110,0 118,0 114,0 116,3 115,0 116,7 1 250 119,5 112,0 119,0 130,0 156,0 110,0 122,4
Отработано сверхурочно to.c чел.ч - 117 - 354 - 100 - 260 - 302 - 306 - 2 897
Простои рабочих to.пp чел.ч - 24 - - - 140 - 24 - 104 - 300 - 3 305
Снижение трудоемкости за счет мероприятий НТП tо.н.т нормо-ч 300 298 849 3 522 350 440 251
Фонд оплаты труда рабочих по тарифу и расценкам Зр.о.т тыс. руб. 25,1 27,1 20,3 17,8 41,7 38,5 49,1 44,5 17,9 18,1 36,1 36,7 69,4 62,0
Доплаты:
  • за отклонение от нормальных условий труда
ЗУ руб. 120 420 - 650 190 230 - 1 100 - 82
  • за внепроизводственные работы
3в.н руб. 265 81 200 198 274 850 94
Стоимость брака в нормативной зарплате Зб руб. - 65 - 11 - 610 - 56 - 57 - 417 481
Таблица 6.10. Анализ факторов, повлиявших на объем продажи продукции, тыс. руб.
Показатель Обозначение План Факт всего Отклонения, в т.ч. за счет изменения Возможные резервы Прогноз
массы выпуска продукции, Ом.т оптовых цен, Ом.ц остатка продукции, вовлеченной в процесс продажи, Он.р
Остаток продукции, вовлеченной в процесс продажи, на начало периода Мн.р.н 28 656 28 656
Объем продажи продукции в действующих оптовых ценах Мр.д 23 220 25 200
Вы пуск продукции в оптовых ценах предприятия Мт 23 760 25 200
Фактический объем продажи продукции:
  • в плановых оптовых ценах
Мр.ф.п 24 120 -
в оптовых ценах, действующих в отчетном периоде Мр.ф.ф - 25 200
Остатки продукции, вовлеченной в процесс продажи, на конец периода Мн.р.к 29 196 28 656
Таблица 6.11. Изменение ассортимента
Изделие План Факт
кол-во, ед. цена, руб. сумма, тыс. руб. уд. вес, % кол-во, ед. цена, руб. сумма, тыс. руб. уд. вес, %
А 75 000 41 75 000 40
Б 300 000 21 250 000 22
В 190 000 18 200 000 18
Г 1 056 000 2,5 1 056 000 2,5
Д 320 000 1,7 320 000 1,7
Е 25 000 94 50 000 90
Ж 1 200 225 1 200 200
Л 111 000 20 111 000 20
М 91 200 25 91 200 25
Прочие - - - -
Итого 23 760 25 200
Таблица 6.12. Динамика показателей качества продукции
Показатель Год Темпы роста tф, в %, к
t - 5 t - 4 t - 3 t - 2 t - 1 t t - 1 t - 5
Объем продукции, всего, М, тыс. руб. 21 600,0 21 600,0 23 040,0 23 160,0 25 200,0 26 400,0
Стоимость несравнимой новой продукции, Мн, тыс. руб. 864,0 1 080,0 1 382,8 1 850,0 2 195,0 2 832,0
Стоимость сертифицированной продукции, Мс, тыс. руб. 648,0 1 206,0 2 764,8 4 132,0 6 200,0 7 420,0
Стоимость продукции на экспорт, Мэ, тыс. руб. - 116,0 260,8 294,8 420,1 431,5
Стоимость зарекламированной продукции, Мз.р, тыс. руб. 142,0 151,0 163,8 175,4 200,5 1 936,0
Стоимость потерь от брака, Мб, тыс. руб. 41,6 40,3 49,8 48,5 55,6 64,8
Удельный вес новой продукции - коэффициент обновления, Кобн
Удельный вес сертифицированной продукции - коэффициент сертификации, Км.с
Удельный вес продукции на экспорт - коэффициент экспортизации, Км.э
Удельный вес зарекламированной продукции - коэффициент рекламации, Км.з.р
Удельный вес суммы потерь от брака - коэффициент забракованности, Км.б
Таблица 6.13. Качество продукции в эксплуатации
Показатель Год
t - 2 t - 1 t
Потери по рекламациям, ед. 2 500 2 800 2 700
Получено рекламаций, ед. 1 850 1 640 2 020
Всего потерь по рекламациям, тыс. руб. 56 55 60
Затраты на гарантийный ремонт, тыс. руб. 82 83 99
Динамика рекламаций продукции, тыс. руб. 11 247 11 472 11 682
Продукция: часы бытовые, тыс. руб. 2 130 2 210 2 112
Количество отремонтированной продукции, всего, шт. 39 299 39 196 37 803
в том числе:
  • по рекламациям от граждан, шт.
24 494 23 881 22 270
  • но рекламациям от магазинов, шт.
11 570 11 865 12 789
  • по причине некачественной эксплуатации потребителями, шт.
2 464 2 104 185
  • по причине репассировки, шт.
771 1 656 2 559
  • количество изделий, отремонтированных по конструкторскому базовому обслуживанию (КБО), шт.
58 751 57 871 64 724
  • количество зарекламированных изделий, шт.
94 815 93 617 101 674
  • процент зарекламированной продукции, %
4,45 4,24 4,81
Таблица 6.14. Качество продукции в изготовлении
Показатель Год
t - 2 t - 1 t
Стоимость бракованной продукции, тыс. руб. 14,0 15,0 18,0
Реализация брака (но цене использования), тыс. руб. 2,0 1,5 2,0
Взыскано с поставщиков за поставку некачественной продукции, тыс. руб. 0,5 0,9 1,1
Удержано с виновников брака, тыс. руб. 1,5 1,2 1,6
Убытки от брака, всего тыс. руб. 10,0 11,4 13,3
Процент к себестоимости произведенной продукции
Брак по вине:
  • рабочих цеха, где обнаружен брак, тыс. руб.
6,1 6,0 6,2
  • цеховой администрации, тыс. руб.
0,2 0,3 0,5
  • внешних поставщиков, тыс. руб.
1,0 1,0 1,1
  • техперсонала завода, тыс. руб.
0,3 0,2 0,4
  • рабочих других цехов, тыс. руб.
2,1 3,5 4,6
  • прочие причины, тыс. руб.
0,3 0,4 0,5
Удержания за брак:
  • начислено к удержанию, тыс. руб.
2,6 2,7 3,0
  • удержано, тыс. руб.
1,5 1,2 1,6
  • удержания, %
Справка. Себестоимость произведенной продукции, тыс. руб. 1 701 1 712 1 720
Таблица 6.15. Относительные показатели качества часов
Показатель 1-я модель 2-я модель 3-я модель
Показатели надежности и долговечности
Вероятность безотказной работы при риске изготовителя a = 0,1, риске потребителя (b = 0,2, с приемочным уровнем A x a = 0,94 и браковочным уровнем A x b = 0,86 за 2 000 ч 1,02 1,02 1
Срок гарантии 1 1 1
Срок службы 1 1 1
Показатели технологичности и экономические
Коэффициент сборности изделия 1 1 1
Трудоемкость 1,2 1,1 0,8
Оптовая цена 0,9 1 1,1
Себестоимость 0,9 1,01 1,1
Показатели стандартизации и унификации
Коэффициент применяемости по типоразмерам 0,8 0,9 0,8
Коэффициент применяемости по стандартизованным составным частям 0,9 1,1 0,9
Коэффициент применяемости по унифицированным составным частям 0,8 0,9 0,8
Стоимостной коэффициент применяемости 0,8 0,8 0,8
Стоимостной коэффициент по стандартизованным составным частям 1 1,1 0,9
Стоимостной коэффициент по унифицированным составным частям 0,9 0,9 0,9
Коэффициент повторяемости 0,9 0,9 0,9
Эстетические показатели
Современность конструкции 1 1 1
Соответствие моде 1 1 1
Целостность композиции 1 1 1
Патентно-правовые показатели
Показатель патентной чистоты 1 1 1
Показатель патентной защиты 0,8 0,8 0,8
Комплексный показатель технического уровня (КТУ) часов 0,785 0,849 0,753

Справка. Модели, имеющие КТУ = 1, отражают соответствие изделия лучшим мировым стандартам и подлежат сертифицированию.

Модели, имеющие КТУ &ge; 0,85, отражают соответствие изделия лучшим отечественным достижениям и в будущем могут претендовать на возможность сертифицирования.

Модели, где КТУ &lt; 0,85, подлежат или конструктивной доработке, или продаже на внутреннем рынке по более низкой цене.

Таблица 6.16. Метод обоснования эффективности новой продукции, тыс. руб.
Показатель Сумма
Затраты - инвестиции:
  • исследования и разработка
40
  • приобретение оборудования
25
  • маркетинг и реклама
15
Итого затрат 80
Результаты:
  • объем продажи
2 000
  • среднегодовая рентабельность сумма прибыли за весь период производства
400

Справка. Продолжительность производства новой продукции - 5 лет; соотношение прибыли и затрат по группе продукции - 3,5:1.

Новый вид продукции по своим техническим параметрам может заменить продукцию группы А.

< Лекция 5 || Лекция 6: 12 || Лекция 7 >
Гайратжон Ибрагимов
Гайратжон Ибрагимов
Оксана Оверченко
Оксана Оверченко
Дмитрий Горский
Дмитрий Горский
Россия, Ростов-на-Дону, РГЭУ РИНХ, 2006
Марина Виртанен
Марина Виртанен
Россия, Республика Карелия